Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000507
Data do Empenho 03/04/2020
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 2114
Data do Processo 20/03/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato
Número do Convênio
Órgão 10 - Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária 0213 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2211 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19
Fonte de Recurso: 2000.00.005 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 59.717.553/0006-17 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI EMERGENCIAL. COVID-19
Valor Empenhado: R$ 15.262,00
Valor Liquidado: R$ 15.262,00
Valor Pago: R$ 15.262,00

Liquidações

Número Data Valor
2020070011313 23/07/2020 R$ 11.880,00
2020070011314 23/07/2020 R$ 3.382,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020070011313 2020070009371 24/07/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 107182 R$ 11.880,00
2020070011314 2020070009372 24/07/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 107182 R$ 3.382,00