Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020030000501
Data do Empenho 30/03/2020
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 2070
Data do Processo 19/03/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato
Número do Convênio
Órgão 10 - Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária 0213 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2211 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19
Fonte de Recurso: 2000.00.005 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, COVID-19
Valor Empenhado: R$ 17.913,00
Valor Liquidado: R$ 17.913,00
Valor Pago: R$ 17.913,00

Liquidações

Número Data Valor
2020060010993 10/06/2020 R$ 392,70
2020060010994 10/06/2020 R$ 7.067,00
2020060010995 10/06/2020 R$ 10.453,30

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020060010993 2020060009002 10/06/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 119632 R$ 392,70
2020060010994 2020060009000 10/06/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 120997 R$ 7.067,00
2020060010995 2020060009001 10/06/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 115925 R$ 10.453,30